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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/78881
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Machado, Marcus Vinicius Veras | - |
dc.contributor.author | Lara, Flávio Luiz | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T19:03:40Z | - |
dc.date.available | 2024-11-13T19:03:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | LARA, Flávio Luiz. Auditoria interna governamental: uma análise das atividades desenvolvidas nas IFES do Estado de Mato Grosso à luz da legislação e doutrina. 2022. 15 f. TCC (Especialização em Gestão Universitária) - Curso de Especialização em Gestão Universitária, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/78881 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Auditoria interna governamental: uma análise das atividades desenvolvidas nas IFES do Estado de Mato Grosso à luz da legislação e doutrina | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Considerando a relevância das unidades de auditoria interna no setor público para a promoção da credibilidade da gestão pública, este artigo tem como objetivo geral analisar se as atividades desenvolvidas pela auditoria interna das IFES do estado de Mato Grosso estão em consonância com a legislação e doutrina vigentes. A metodologia da pesquisa teve abordagem qualitativa, do tipo exploratória, foi realizado um estudo de caso com observação participante e análise documental. Dentre os resultados, evidenciou-se que as unidades de auditoria interna das IFES estudadas não possuem recursos humanos, financeiros, tecnológicos e estruturais suficientes para o desempenho de suas atividades de forma a atender às ações previstas no Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna – PAINT. Constatou-se, também, que as atividades desempenhadas no âmbito das IFES do estado de Mato Grosso estão parcialmente alinhadas com as normas para auditoria interna governamental. | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Auditoria interna | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Gestão | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Setor Público | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA | pt_BR |
local.author.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0540-9510 | pt_BR |
local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/6921169868280996 | pt_BR |
local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/5879441620707882 | pt_BR |
local.date.available | 2024-11-13 | - |
Aparece en las colecciones: | EGUNI - Monografias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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2022_tcc_fllara.pdf | 388,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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